| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2026-005770 от 07.10.2026 |
| Объект закупки | Поставка канцелярских товаров |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 22 074.52 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Подача заявок |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Контактное лицо | Фалилеева Татьяна Анатольевна |
| Телефон | 7-81559-50029 |
| Электронная почта | zakupki@terskyrayon.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 07.10.2026 14:30 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 09.10.2026 15:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Установлены единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ. |
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | Заявка должна соответствовать требования п. 8 извещения (Приложение № 1 документации) о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Контракта включает в себя прибыль Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), уплату налогов, сборов и иных расходов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанных с выполнением обязательств по Контракту |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | не позднее 20 календарных дней с момента заключения контракта |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 184703, Мурманская обл., Терский район, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 42 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Срок оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в размерах, установленных контрактом, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Порядок оплаты: оплата осуществляется по факту поставки товара на основании подписанной сторонами товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа (УПД), выставленного счета и счета-фактуры. |
| Иные требования | В соответствии с условиями контракта |
| Применение национального режима | нет |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Папка-вкладыш с перфорацией (файл)
|
шт | 9.62 | 200 | 1 924.00 | |
| 2 |
Коврик для компьютерной мыши
|
шт | 140.12 | 1 | 140.12 | |
| 3 |
Ручка шариковая
|
шт | 40.22 | 30 | 1 206.60 | |
| 4 |
Подставка под монитор
|
шт | 1 481.43 | 1 | 1 481.43 | |
| 5 |
Ролик для чистки одежды
|
шт | 245.74 | 2 | 491.48 | |
| 6 |
Книга учета
|
шт | 267.53 | 3 | 802.59 | |
| 7 |
Книга учета
|
шт | 441.85 | 4 | 1 767.40 | |
| 8 |
Книга учета
|
шт | 572.80 | 3 | 1 718.40 | |
| 9 |
Бумага А4
|
шт | 496.03 | 10 | 4 960.30 | |
| 10 |
Папка-обложка "Дело"
|
шт | 13.97 | 200 | 2 794.00 | |
| 11 |
Флеш-память
|
шт | 1 742.27 | 1 | 1 742.27 | |
| 12 |
Салфетки влажные
|
шт | 268.96 | 1 | 268.96 | |
| 13 |
Клавиатура для компьютера
|
шт | 843.95 | 1 | 843.95 | |
| 14 |
Мышь компьютерная
|
шт | 557.78 | 1 | 557.78 | |
| 15 |
Дырокол
|
шт | 1 375.24 | 1 | 1 375.24 | |
| 22 074.52 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 07.10.2026 13:59 | 1. Извещение.docx |
| 07.10.2026 13:59 | 2. Техническое задание.docx |
| 07.10.2026 13:59 | 3. Проект Контракта.docx |
| 07.10.2026 13:59 | 4. Обоснование НМЦК.docx |
| 07.10.2026 14:02 | SYS_NOTIFIC_MZ11031442.docx |
| 07.10.2026 14:02 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 07.10.2026 14:03 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 07.10.2026 14:08 | Отправлено на портал поставщиков |
| 07.10.2026 14:10 | Опубликовано |